监督纵横
关于2019年度区本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的审议意见
发布日期:2021-01-04     浏览数:1793

     2020年12月29日,区十七届人大常委会第三十三次会议听取和审议了区人民政府关于《2019年度区本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作报告》和区住建局、区文旅集团负责人所作的两个专项整改工作报告。在听取和审议的基础上,常委会组成人员对三个报告进行了满意度测评。测评结果如下:本次会议应到常委会组成人员26名,实到21名,区人民政府满意票数19票,基本满意票数2票;区住建局满意票数18票,基本满意票数3票;区文旅集团满意票数12票,基本满意票数9票。按照满意度测评办法,区人民政府、区住建局为满意等次,区文旅集团为基本满意等次。

    常委会组成人员认为,区十七届人大常委会第三十次会议听取和审议了《区人民政府关于2019年区本级财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告》,提出要进一步提高预算管理水平、加大重点领域审计力度、加强审计查出问题整改工作等意见建议。区政府高度重视,区政府及相关部门深入研究审计查出的问题和人大常委会提出的意见和建议,在强化责任落实、完善制度规范、提高整改实效、转化整改成果上加大工作力度,推动审计整改工作取得了新成效。审计工作报告中指出的7大类21个问题已得到有效整改。

    常委会组成人员指出,从区人大常委会对审计整改工作的跟踪监督和3个报告中反映的情况看,当前我区审计查出问题整改工作仍存在着一些问题和不足,主要表现在:部分整改事项的整改质量仍然有待提高,一些部门治本性的措施尚未完全建立等。

为此,会议提出以下审议意见:

    一、要增强审计整改的针对性

    要坚持问题导向,分类梳理、抓点带面,研究制定改进和加强财务管理、预算执行、科学决策的有针对性整改措施。要健全依法决策机制,严格执行“三重一大”事项法定程序,确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。要强化制度建设,把整改和建章立制有机结合起来,不断提升政府、部门和国有企业依法决策、依法行政、依法治理的能力和水平。审计部门要紧紧围绕区委区政府的中心工作,发挥审计监督的保障作用,主动跟进重点项目、重大工程和重大民生项目审计,把审计重点放在预算执行、资金绩效和政策落实上,有效保障重大项目推进,不断提高资金使用效益。

    二、要切实加强预算管理

    着力提高预算管理的科学性和有效性,不断强化预算执行力和约束力,在推进部门预算的规范、精细、准确这三个方面下功夫,努力把部门预算工作做得更好、更完善。要加强区属国企国有资产监管,完善监管制度,规范企业经营行为,保障国有资产保值增值。


以上审议意见请认真研究处理,并请区人民政府于2021年7月向区人大常委会报告2020年区本级财政预算执行和其他财政收支审计工作时将上述审议意见落实情况一并报告。

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